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某建筑施工企业工程造价内部审计工作制度-29页

发布时间:8-6   商务文库网
资料类型:管理制度
阅读环境:简体中文
文档格式:word格式
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某建筑施工企业工程造价内部审计工作制度-29页电子 资料简介

目录
第一章:总则
第二章:审计权力
第三章:审计方法
第四章:审计内容(A审计重点B审计流程C审计奖罚)
1、可行性研究报告审计
2、概预结算审计
3、采购、招标审计
4、合同审计
5、设计变更及经济签证审计
6、成本分析审计
7、进度款审计
8、内部控制审计
第五章:审计要求
第六章:工程造价信息资料收集与归档
......
第一章 总则
一、为加强**集团的工程项目投资管理与监督,规范工程项目审计工作,有效控制工程造价,我部制订本预算结算审计实施细则。
二、凡我集团基建工程项目(含新建、改建、扩建)、修缮工程项目(含装饰、维修),均属于我集团工程项目审计对象。凡造价在100万元及以上的项目,均属于我集团工程项目重点审计对象。


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